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服务领域

我们的服务包括但不限于以下内容:


1.涉税鉴证(审计)

2.税务规划(筹划)

3.投融资税收规划

4.税务咨询

5.并购重组/IPO税务支持

6.税务风险(合规性)管理

7.转让定价、特别纳税调整专业服务

8.国际税务服务

9.税务事项沟通与商定

10.税务争议服务--税务行政复议或行政诉讼代理

11.财务与会计外包

12.各类财务会计及涉税培训

13.接受政府委托对技改、研发等各类财政专项补助审计

14.接受政府各部门(企业事业单位)委托开展绩效评价

15IPO财务辅导

16.可行性研究报告编制

17.其他涉税事项

 

 

税务鉴证(审计)

涉税鉴证(涉税审核或涉税审计),是指税务师接受委托,凭借自身的税收专业能力和信誉,通过执行规定的程序,依照税法和相关标准,对委托人的委托涉税事项作出评价和证明的活动。主要服务范围包括但不限于:

◆ 企业所得税年度汇算清缴鉴证

◆ 企业税前弥补亏损的鉴证

◆ 企业清算所得税申报鉴证

◆ 企业所得税核定征收年度申报鉴证

◆ 个人所得税纳税申报鉴证

◆ 土地增值税清算(申报)鉴证

◆ 增值税差额征税项目的鉴证

◆ 企业资产损失企业所得税税前扣除的鉴证

◆ 研究开发费加计扣除的鉴证

◆ 安置残疾人员工资加计扣除的鉴证

◆ 高新技术企业认定的鉴证

◆ 企业变更税务登记、注销税务登记税款清算鉴证

海关专项涉税审核

◆股权转让涉税审核

◆ 其他涉税鉴证

 

税务规划(筹划)

税务规划(筹划)(英文名Tax Planning),纳税人利用税务专业人才在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排,以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动,尽可能的获得节税的税收利益。主要服务范围包括但不限于:

◆ 税务组织架构设计

◆ 建立税务管理体系

◆ 制订整体税务计划

◆ 建立纳税健康测评制度

◆企业股权架构及供应链设计

◆ 股权激励方案设计与税务咨询

◆ 对投资经营理财活动的事前涉税筹划

特别纳税事项调整筹划

◆ 税收优惠政策的安排

 

投融资税收规划

投融资过程中的税收筹划由于税种的不同涉及的方面也较多,将税收与投融资业务进行充分的事前规划,防范税务风险,提升决策质量。

主要服务范围包括但不限于:

◆ 投资主体、投资方式、被投资主体的规划

◆ 债务资本、权益资本筹资的规划

◆ 资产重组的税收规划

 

税务咨询

税务咨询业务是指税务师依照执业规范,在双方事先约定的期限和范围内指导纳税人正确纳税,遵从税法,减少纳税人纳税风险;就委托人发生和提出的涉税事项,向委托人提供法规信息和咨询、涉税政策运用意见。主要服务范围包括但不限于:

◆ 专项税务咨询

◆ 常年税务顾问

1.提供税收会计政策信息;

2. 提供税务事项提醒和风险提示;

3. 税务政策解释和运用咨询,评估新政策的影响;

4.参与重大投资项目涉税评估、测算;

5.指导制作涉税法律文书,修改、审定涉税法律文书,指导订立合同涉税条款

 

并购重组/IPO税务支持

重组兼并为企业整合资源、占领市场、发行上市提供了契机,也为改善税负提供了可能。由于国内的复杂税收制度和企业重组特有的税收法规,不同的交易模式产生的税负会有很大的不同。同时,不同的法律结构会产生不同的税负影响。不同的行业的并购对象也有不同的税务风险点。在企业合并、分立、重组、并购、清算以及IPO过程中的税务咨询,寻找上述过程中税务筹划可能性和潜在风险点,揭示各种方案税务成本和风险,达到整体方案最优化。

主要服务范围包括但不限于:

◆ 重组兼并前的结构筹划

◆ 对重组兼并对象的税务尽职调查

◆税务架构筹划

◆股权转让协议审阅

◆税务文件及工作交接

◆ 重组兼并后的税务整合咨询

 

税务风险(合规性)管理

随着税务机关对企业管理方式的不断发展和完善,以税务风险评估为基础的风险导向型税务管理模式逐渐被税务机关广泛采用,逐步应用于整个税收征管领域。税务风险管理业务是指税务师事务所接受委托,对被评估单位涉税事项及相关信息资料分析论证,筛查不符合税收法律法规规定的涉税事项,分析由此可能形成的税务违法处罚风险,以及未能及时足额享受税收优惠政策可能形成的财务损失风险,并提供风险应对咨询的服务行为。主要服务范围包括但不限于:

◆ 评估企业税务风险管理的有效性

◆ 定期的税收合规性健康检查

◆ 设计企业税务风险内控制度

◆ 搭建合规税务管理体系

税收管理流程优化

◆ 提供签订税收遵从协议中的税收专业服务支持

◆ 涉税审批类事项审核

◆ 其他税务合规性审核

 

转让定价、特别纳税调整专业服务

转让定价是指关联企业之间对于无形资产转让和使用、有形资产的购销、转让和使用、劳务提供、资金融通等各种业务往来的定价。企业在与关联企业业务往来时须符合独立交易原则,并需每年报告关联交易的情况。随着中国转让定价新规的出台,相关补充条例和细则的不断完善,税局正不断加大转让定价的调查力度,并将其作为工作重点之一。企业应审视各自的转让定价风险,通过准备转让定价同期资料和申请预约定价安排等方式,增强税务合规性和降低税务风险。主要服务范围包括但不限于:

◆ 转让定价同期资料准备

◆ 转让定价争议协调

◆ 转让定价预约定价安排

◆ 价值链转型服务

◆特别纳税调整专业服务

 

国际税务服务

中国作为全球重要市场之一吸引着各国企业。作为外国企业的商务和税务咨询伙伴,我们拥有国际化的专业服务团队可以在外国企业来中国从事生产经营活动、与国内企业进行贸易、来华承包工程项目的全过程提供高质量的专业服务。我们利用广泛的国际合作伙伴和国际信息渠道为中国本土企业健康、稳健的海外投资、融资提供专业税务保障,根据客户的商业目标及计划,进行国际税务筹划,有效降低整体税务负担。

主要服务范围包括但不限于:

◆ 外资的准入与退出机制税务咨询

◆ 协助外国企业设立驻华代表机构或公司

◆ 为外国企业代表处或外商投资企业提供日常税务或会计服务

◆ 为外国企业在华参与合同项目提供税务咨询

◆ 国际贸易中关税、增值税以及整体价值链的咨询

◆ 国际税收整体环境和税收协定介绍及分析

◆ 提供相关国家投资及税收的介绍和分析

◆ 评估客户境外投资结构和国际税收负担

◆ 企业海外投资架构设计、融资结构及资金流税务筹划

◆ 境外企业所得税抵免咨询

税务事项沟通与商定

和其他国家相比,中国是世界上税务环境最复杂、最具挑战性的国家之一。在中国,税收法规修改频繁,各地方对税法的理解和执行不尽一致,税务稽查十分严格,而有效的行政复议程序则相对滞后,这些因素都不可避免地使纳税人面临在税务事项上许多不确定性和挑战。这些不确定因素都容易让纳税人面临税务合规风险,给纳税人造成罚款、无法享受税收优惠、产生双重或多重征税等损失,甚至损害纳税人的良好声誉。我们帮助客户积极预防、有效管理并提供最优协调方案,解决客户与中国税务机关产生的税务分歧。

主要服务范围包括但不限于:

◆ 税务分歧协调的建议和策略

◆ 申请税务事项裁决

◆ 参与改善税务政策

◆ 有效应对税务稽查

◆ 税务复议及诉讼程序咨询

◆ 相互协商程序支持

 

税务争议服务

--税务行政复议或行政诉讼代理

税务行政复议是指当事人(纳税人、扣缴义务人、纳税担保人及其他税务当事人)不服税务机关及其工作人员作出的税务具体行政行为,依法向上一级税务机关(复议机关)提出申请,复议机关经审理对原税务机关具体行政行为依法作出维持、变更、撤销等决定的活动。 税务行政诉讼是指公民、法人和其他组织认为税务机关及其工作人员的具体税务行政行为违法或者不当,侵犯了其合法权益,依法向人民法院提起行政诉讼,由人民法院对具体税务行政行为的合法性进行审查并作出裁决的司法活动。其目的是保证人民法院正确、及时审理税务行政案件,保护纳税人、扣缴义务等当事人的合法权益,维护和监督税务机关依法行使行政职权。 我们可以利用专业知识及积累的经验和声誉,集中优势资源,为企业提供专业化的代办税务行政复议服务和代办税务行政诉讼服务。确保客户的税务复议及诉讼程序符合相关的法规,使其合法权益得到充分的保护。

 

财务与会计外包

外包服务作为一种有效的管理工具,已经得到了全世界各类企业的广泛认可。能够为客户提供高效能的财务与会计外包服务,让企业将非核心业务流程交给我们来完成,帮助客户在商业竞争中获得新的优势。

财务与会计外包服务能协助设立公司或代表机构,并提供日常税务或会计服务,包括:

◆ 代理记账及纳税申报

◆ 代办出口退税申报

◆ 代办股权转让(产权转移)交易处理、财务整合、资产处理

◆ 建账建制、会计期间结束及数据整合

◆ 代办工商和税务登记

◆ 代开增值税防伪税控发票、运输发票、临时性经营普通发票 。

◆ 增值税专用发票认证(勾选)、抄(报)税

◆ 根据客户的特殊需求,提供其他外包服务。

 

各类财务会计及涉税培训

我们提供各类企事业高管、自由职业者、基金投资人、合伙企业的合伙人、海外员工等其他高收入者的税务筹划安排,完善企业薪酬方案、员工激励计划、股票期权计划的税务筹划安排,使企业的薪酬激励机制在现行税收框架下实现效用最大化。财经教育专注财务管理培训和咨询领域,致力于为企业提供专业的财务培训解决方案。

主要服务范围包括但不限于:

◆ 个人所得税筹划及合规申报

◆ 财务公开课

◆ 员工福利计划及薪酬方案设计

◆ 客户化定制企业内训

◆ 股权激励计划咨询

◆ 高端财务交流服务平台

联系电话

0579-82395562

违纪举报邮箱

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